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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 公布的周期:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的措施,行成退庫產品評估征求意見和評估結杲,用作估算確定的很重要原則。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年費用草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“三個加在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”合理安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,🉐社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的做工作堡壘機被部署,我區會按照集體所有制資源經驗費用薪資事情,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年成本預算級任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政ﷺ策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”🔜,即:由事后監督꧒向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告✃國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年運行數

費用數

項目預算數為前年程序執行數的%

稅收利潤利潤

1,849,097

2,002,020

108.3

    升值潛力可以預見稅(含開張稅)

933,286

1,005,000

107.7

    行業得到稅

228,688

254,000

111.1

    個人賬戶得到稅

154,993

156,000

100.6

    城市發展定期維護建成稅

67,755

74,500

110.0

    房地稅

99,216

110,000

110.9

    服裝附加稅

29,542

30,000

101.6

    還有城鎮國土食用稅

25,026

26,500

105.9

    地皮升值潛力可以預見稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農耕地占稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    環鏡守護稅

106

120

113.2

非稅金入

194,687

205,280

105.4

    自查自糾薪資

34,993

41,070

117.4

    行政部門衛生事業性收費表薪資收入

29,019

29,000

99.9

    國有化成本(固定資產)有嘗應用營收

71,376

69,030

96.7

    某些收入來源

59,299

66,180

111.6

區域財政支出收益總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉回性凈收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家津貼收錄

1,258,201

893,150

71.0

        繳納性收益

363,307

300,220

66.4

        常見性轉交支付方式納入

451,808

442,625

99.9

        專項計劃變動支付寶支付創收

443,086

150,305

33.9

    新增的正常企業債使收入

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    私用預決算比較穩定調接基金、期貨、現貨、微盤

200,000

205,000

102.5

    從部門性理財產品費用調職

30,000

 

 

    從國有土地基金運營決算調職

3,220

5,040

156.5

利潤總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年進行數

財政預算數

決算數為去年連接數的%

一、一樣公共的服務的服務撥出

190,727

198,668

104.2

二、中國國防花費

3,220

4,417

137.2

三、公共服務安會總支出

128,327

168,971

131.7

四、幼教支出費用

354,890

420,625

118.5

五、專業能力收入支出

45,869

53,333

116.3

六、特色文化旅行體育健康與文化傳媒花費

45,871

103,508

225.7

七、社交后勤保障和人才需求收入支出

480,520

407,296

84.8

八、安全衛生綠色健康性支出

157,008

165,945

105.7

九、節能降耗節能經費支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉經濟區域費用

692,638

688,977

99.5

十一月、農業和林業水其他支出

264,493

346,423

131.0

第十二、交通線運輸物流開支

467,425

171,349

36.7

13、網絡資源勘查訊息等教育支出

186,703

248,203

132.9

十四、商業運作服務性業等花費

7,285

8,570

117.6

第十六、大的大自然資源共享海洋能形象等總支出

5,741

5,949

103.6

第十五、住宅有效保障了費用支出

139,738

202,539

144.9

十八、糧油加工應急物資保障總支出

6,503

9,075

139.6

二十、地震災害防控及應激處理付出

17,060

21,245

124.5

十八、提前準備費

 

61,863

 

四十、外債付息其他支出

17,172

20,000

116.5

二十一月、其他性支出

46,032

50,971

110.7

常見公開概預算花費預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年強制執行數

費用數

工程預算數為本年執行程序數的%

轉到性教育支出

479,166

118,307

24.7

    上解上家結余

105,940

118,307

111.7

    一般的債券投資還本結余

96

 

 

    配備財政預算不穩可以調節母基金

202,452

 

 

    結轉下年教育支出

170,678

 

 

費用支出 總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

項目流程

前年強制執行數

項目預算數

預算表數為
預算數 %

一、基本上公開服務

142,167

135,307

        95.2

    中國人民大學業務

1,022

955

        93.4

      行政性程序運行

703

671

        95.4

      基本行政處工作管理事情

5

36

       720.0

      中國人民大學商務會議

132

66

        50.0

      人代會督促

53

48

        90.6

      代替事業

129

134

       103.9

    工商聯事宜

755

733

        97.1

      行政性啟用

432

375

        86.8

      全國政協開會

21

56

       266.7

      理事會視察調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      另外工商聯公共事務總支出

149

82

        55.3

    中央政府辦公場所廳(室)及相關聯組織公共事務

43,000

36,380

        84.6

      行政事務運動

13,459

16,382

       121.7

      尋常行政部門管理制度事務性

13,688

4,807

        35.1

      行政單位服務性

644

690

       107.1

      督查通知業務流程移動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事情

58

17

        29.3

      事業上的運作

1,826

1,944

       106.5

      許多以政府辦公廳(室)及想關機購事情教育支出

10,371

9,424

        90.9

    快速發展與創新公共事務

1,686

1,936

       114.8

      行政管理正常運作

1,032

965

        93.5

      尋常行政訴訟服務管理事宜

654

971

       148.5

    統計表新信息公共事務

1,041

1,093

       105.0

      財政進行

564

588

       104.3

      產品信息事務管理

41

26

        63.4

      專項整治統計分析相關業務

9

20

       222.2

      數據統計處理

34

70

       205.9

      專項督查清查工作

206

143

        69.4

      數據統計抽樣問卷調查問卷調查

183

198

       108.2

      同一數據統計圖片信息事物撥出

4

48

     1,200.0

    財政廳公共事務

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟正常運作

2,594

2,801

       108.0

      內容化規劃

954

1,431

       150.0

      財務受托銷售業務花費

565

689

       121.9

      其他財政局行政監察撥出

214

134

        62.6

    稅務公共事務

5,775

7,044

       122.0

      行政管理加載

2,370

1,747

        73.7

      一般的人事部門管理制度事務處理

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款流程手充值

2,930

4,481

       152.9

    財務審計事情

1,426

2,247

       157.6

      行政處工作

740

687

        92.8

      審計局銷售業務

501

1,261

       251.7

      事業正常運行

166

233

       140.4

      某些審計局事務處理性支出

19

66

       347.4

    人工手動操作環境資源事物

1,710

313

        18.3

      視野加載

1,515

 

  

      某些人才環境資源事務處理總支出

195

313

       160.5

    紀檢督查事物

1,362

1,644

       120.7

      人事部門執行

1,152

1,384

       120.1

      正常政府部門菅理行政監察

93

127

       136.6

      懸案要案依法查處

48

50

       104.2

      許多紀檢督察工作結余

69

83

       120.3

    貿易商行事務性

27,385

12,863

        47.0

      行政管理自動運行

1,773

1,341

        75.6

      似的人事部門服務管理事務處理

7,098

7,681

       108.2

      人事程序運行

1,312

1,457

       111.1

      許多商貿行政監察支出費用

17,202

2,384

        13.9

    信息房子產權行政事務

1,034

1,624

       157.1

      地方內容產權年限戰術

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區事情

233

270

       115.9

      行政機關操作

129

122

        94.6

      普遍行政訴訟工作事務性

104

148

       142.3

    檔案存放工作

1,117

1,207

       108.1

      財政運作

454

442

        97.4

      資料館

648

757

       116.8

      另一個資料事務管理教育支出

15

8

        53.3

    民主制度黨派及工商注冊聯事務管理

441

463

       105.0

      一樣人事部門安全管理行政事務

126

110

        87.3

      某個君主制黨派及工商注冊聯事務管理支出費用

315

353

       112.1

    公眾集體業務

3,408

4,093

       120.1

      行政事務自動運行

808

923

       114.2

      似的行政部門工作管理行政監察

1,574

1,949

       123.8

      視野運轉

98

101

       103.1

      其它村民集體事務性付出

928

1,120

       120.7

    黨組接待室廳(室)及重要性公司事情

7,586

5,574

        73.5

      行政性加載

1,782

1,647

        92.4

      般行政部門的管理行政監察

5,190

3,312

        63.8

      企業啟動

614

615

       100.2

    組織安排事宜

1,317

1,970

       149.6

      行政管理自動運行

445

441

        99.1

      常見行政機關操作事務管理

650

1,147

       176.5

      另一個組識行政事務收入支出

222

382

       172.1

    傳播事情

9,322

19,806

       212.5

      行政處正常運作

400

361

        90.3

      常見行政機關安全管理事物

4,089

9,759

       238.7

      視野程序運行

1,549

1,602

       103.4

      其它宣傳單行政事務教育支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務性

950

1,013

       106.6

      行政性啟動

516

522

       101.2

      般行政性監管行政事務

183

226

       123.5

      伊斯蘭教事物

132

140

       106.1

      僑民行政監察

88

88

       100.0

      其余統戰工作收入支出

31

37

       119.4

    許多國共事物撥出

3,676

4,419

       120.2

      人事電腦運行

2,157

2,398

       111.2

      其它共產黨員事務性收入支出

1,519

2,021

       133.0

    市面 質量監督服務管理業務

22,245

23,053

       103.6

      行政訴訟運轉

11,016

11,219

       101.8

      應該行政部門標準化管理業務

205

639

       311.7

      銷售市場督察服務管理專項計劃

4,741

4,106

        86.6

      專業市場督促聯合執法

304

164

        53.9

      消費水平者權利養護

141

123

        87.2

      內容化建沒

244

263

       107.8

      驗證認定質量監督治理

 

80

  

      原則化的管理

 

79

  

      消毒產品公共事務

166

7

         4.2

      化妝師品事務管理

 

10

  

      事業上的啟用

4,864

5,230

       107.5

      某個專業市場監察服務管理事物

564

1,133

       200.9

    某個應該公共性服務管理經費支出

1,343

1,552

       115.6

      另一個一樣 公用設施服務項目費用

1,343

1,552

       115.6

二、國防安全付出

3,178

4,337

       136.5

    國家安全策劃著

3,158

3,169

       100.3

      中國人民防空

3,158

3,169

       100.3

    的中國軍事收支

20

1,168

     5,840.0

三、共公應急費用支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝警員施工隊

924

924

       100.0

      另外的軍隊人民警察通信兵收支

924

924

       100.0

    派出所

122,034

162,238

       132.9

      行政訴訟運轉

72,176

96,855

       134.2

      應該行政事務處理管控事務處理

8,322

16,627

       199.8

      數據化項目建設

21,534

18,624

        86.5

      衛生監督執法偵辦案件

19,852

30,052

       151.4

      其它公安機關教育支出

150

80

        53.3

    國家的安全

1,194

1,001

        83.8

      行政訴訟執行

1,066

873

        81.9

      應急業務員

128

128

       100.0

    公檢法

4,077

4,694

       115.1

      政府部門使用

2,376

2,268

        95.5

      般人事部門菅理事情

107

124

       115.9

      基礎司法部門業務范圍

793

1,410

       177.8

      普法營銷

145

177

       122.1

      發律扶持

477

583

       122.2

      法治社會建沒

179

132

        73.7

四、教育輔導總支出

350,262

416,492

       118.9

    教育學校服務管理事宜

1,667

691

        41.5

      行政事務運作

844

691

        81.9

      般行政部門工作事宜

823

 

  

    常規育兒教育

176,789

336,035

       190.1

      學前班基礎教育

50,419

80,544

       159.7

      中學幼小銜接

54,800

74,183

       135.4

      高中教導

41,145

99,361

       241.5

      髙中教導

17,759

31,426

       177.0

      另外常見的教學其他支出

12,666

50,521

       398.9

    新技工教育輔導

6,617

11,426

       172.7

      角色高中學校基礎教育

6,617

11,426

       172.7

    大人教育培訓

5,234

3,798

        72.6

      人中高培育

5,234

3,798

        72.6

    廣播電臺電影培育

81

2,800

     3,456.8

      新聞廣播電視小學

81

2,800

     3,456.8

    唯一性文化教育

786

1,397

       177.7

      非常規化妝學校基礎教育

786

1,397

       177.7

    自修及培訓班

9,705

9,722

       100.2

      教職工規陪

3,437

3,467

       100.9

      鄉鎮干部教育輔導

1,401

1,597

       114.0

      培養總支出

4,867

4,658

        95.7

    培養費扣除合理安排的費用支出

148,325

49,622

        33.5

      城區普通實驗小學園舍發展

3,964

2,036

        51.4

      某些學校費扣減籌劃的其他支出

144,361

47,586

        33.0

    某些教育培訓總支出

1,058

1,001

        94.6

五、物理學技木性支出

38,035

45,238

       118.9

    專業的技術工作管理業務

1,051

944

        89.8

      行政性使用

599

484

        80.8

      機關單位服務管理

452

460

       101.8

    新技術鉆研與研發

8,492

8,515

       100.3

      運用系統論述與設計

5,365

6,968

       129.9

      新材料技術成果展轉變成與外擴散

3,127

1,547

        49.5

    網絡情況與產品

2,982

10,989

       368.5

      技術前提條件自查自糾

2,982

10,989

       368.5

    數學技能推行

1,171

1,240

       105.9

      科普教育的活動

534

543

       101.7

      科技發展館站

632

697

       110.3

      一些科學學技術設備大力推廣總支出

5

 

  

    同一數學新技術開支

24,339

23,550

        96.8

      科學獎學金

9

 

  

      各種有效技藝撥出

24,330

23,550

        96.8

六、古文化度假旅行體育競技與文化傳播性支出

36,956

75,003

       203.0

    文化藝術和旅游活動

18,436

54,116

       293.5

      行政性運營

1,031

1,010

        98.0

      正常財政服務管理事務處理

95

161

       169.5

      閱覽室館

1,883

2,014

       107.0

      文化教育分享及了紀念貸款機構

1,069

24,288

     2,272.0

      古文化話動

2,269

2,331

       102.7

      民眾人文

2,820

3,201

       113.5

      學歷撰寫與養護

24

58

       241.7

      民族文化和旅游行業貿易市場監管

401

437

       109.0

      自助游宣傳策劃

1,373

1,470

       107.1

      旅游活動行業中項目工作管理

1,191

 

  

      某個和文化和度假游支出費用

6,280

19,146

       304.9

    古墓葬

1,564

2,453

       156.8

      古建筑維護

288

564

       195.8

      館

1,276

1,889

       148.0

    田徑運動

16,763

16,821

       100.3

      人事部門工作

372

404

       108.6

      基本上行政部門管理方法行政監察

228

 

  

      田徑創新大賽

349

588

       168.5

      體育用品訓練學習

1,259

829

        65.8

      體育健康場地

12,661

12,931

       102.1

      消費者體育類

1,760

1,860

       105.7

      相關田徑其他支出

134

209

       156.0

    廣播節目TV

8

13

       162.5

      其他廣播節目電視臺其他支出

8

13

       162.5

    任何文化水平體育競技與文化花費

185

1,600

       864.9

      校園宣傳歷史文化不斷發展督查通知收入支出

65

100

       153.8

      學歷第三產業趨勢專項計劃結余

120

1,500

     1,250.0

七、社交有保障和學生就業費用

357,571

270,195

        75.6

    勞務信息和時代服務工作事情

26,071

33,913

       130.1

      行政管理加載

1,045

1,398

       133.8

      普遍財政工作管理事情

13,966

19,613

       140.4

      勞功后勤保障督察

711

848

       119.3

      市場人壽保險保險業務流程系統事務性

1,451

1,377

        94.9

      公開找工作服務培訓和就業專業監定單位

1,430

2,117

       148.0

      勞動就業人事部門爭論民事調解仲裁庭

694

851

       122.6

      各種人力成本資源共享和社會的保護經營事務管理付出

6,774

7,709

       113.8

    民政經營工作

2,441

5,427

       222.3

      政府部門使用

696

758

       108.9

      民間藝術企業處理

1,067

1,223

       114.6

      底層統治和街道社區施工

109

1,130

     1,036.7

      其余民政管理系統事物撥出

569

2,316

       407.0

    行政訴訟企事業機關單位離養老金

93,784

89,491

        95.4

      歸口標準化管理的行政事務計量單位離離休

2,362

2,422

       102.5

      教育事業基層單位離退休之

3,915

6,501

       166.1

      企事業機構事業機構關鍵社區養老穩定手機繳費收入支出

57,287

56,739

        99.0

      企企事業企業企事業企業的職業年金手機繳費教育支出

29,714

23,054

        77.6

      對部門企事業機關單位總體健康養老人身險股權基金的補助金

412

671

       162.9

      另一個行政訴訟創業計量單位離養老金收入支出

94

104

       110.6

    就業前景補貼

35,907

39,000

       108.6

      就業形勢創業服務于補帖

 

300

  

      公益基金性職能部門補貼金

32,049

34,775

       108.5

      另一個自主創業津貼撥出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      自殺撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍官過日子津貼

238

240

       100.8

      優撫事業性公司其他支出

148

229

       154.7

      盡義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農材籍退役土兵老年性活動津貼

39

85

       217.9

      別優撫支出費用

358

410

       114.5

    退役回遷

4,500

6,292

       139.8

      退役兵員拆遷安置

1,435

1,110

        77.4

      中國部隊移交清單政府部門的離養老金人士安置工作

1,998

3,819

       191.1

      士兵部隊交接政府辦公室離退居二線年輕干部管理工作學校

200

328

       164.0

      退役戰士管控幼教

19

82

       431.6

      另外退役安置工作所需要性支出

848

953

       112.4

    社交福利金

24,028

42,455

       176.7

      嬰幼兒活動

178

126

        70.8

      老齡人獎勵

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會各界有福利事業性機關單位

1,122

1,787

       159.3

      另外生活發福利付出

107

103

        96.3

    殘廢人事業心

8,847

10,710

       121.1

      行政訴訟電腦運行

335

356

       106.3

      一樣 行政處監管行政監察

431

585

       135.7

      殘障人康復護理

1,555

2,376

       152.8

      智殘人學生就業和扶貧辦

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人活和保護補貼款

84

341

       406.0

      其它殘疾證人創業收支

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業發展

581

596

       102.6

      行政部門正常運行

191

172

        90.1

      般行政性經營業務

270

270

       100.0

      另外紅十字事業其他支出

120

154

       128.3

    最低的現在的生活服務

2,726

3,602

       132.1

      市區最少生存基本保障金經費支出

2,726

3,602

       132.1

    暫時救援

475

727

       153.1

      臨時額度救濟教育支出

150

330

       220.0

      流蕩乞討的人員搶救結余

325

397

       122.2

    特困人工搶救奉養

20

88

       440.0

      省份特困員救治滿足開支

20

80

       400.0

      新農村特困工作人員救濟贍養支出費用

 

8

  

    其他的生活救治

2,717

2,662

        98.0

      各種城市發展居住救援

2,481

2,662

       107.3

      其他的山東農村活動救治

236

 

  

    財政性對常規養老院保險金債券的補貼金

574

619

       107.8

      財務對成鄉業主大致養老服務安全投資基金的補貼金

574

619

       107.8

    退役退伍兵操作工作

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    的時代確保和學生就業費用

150,574

29,541

        19.6

八、環衛鍵康支出費用

147,672

156,640

       106.1

    衛生監督良好的管理業務

3,848

6,235

       162.0

      行政部門使用

1,432

1,515

       105.8

      通常情況下行政處的管理事務處理

2,385

4,720

       197.9

      其它的衛生間身體管理工作公共事務性支出

31

 

  

    公立學校醫院口腔科

38,760

31,375

        80.9

      總合醫阮

29,393

20,510

        69.8

      中國傳統醫學(民族特色)寵物醫院

3,984

4,073

       102.2

      精神力量病機構

2,592

2,687

       103.7

      婦產門診

2,651

2,139

        80.7

      另一個三甲醫院三甲醫院

0

1,911

  

      其余公辦機構支出費用

140

55

        39.3

    底層醫療組織 衛生防疫組織

35,773

40,524

       113.3

      地區居委衛生管理貸款機構

32,379

37,174

       114.8

      其它的基層醫院醫療保障衛生監督培訓機構支出費用

3,394

3,350

        98.7

    公益性環衛

32,155

35,205

       109.5

      問題防控管理貸款機構

4,106

5,323

       129.6

      健康參與單位

2,030

1,902

        93.7

      婦幼護理公司

1,267

1,737

       137.1

      應急救援診療平臺

5,246

5,662

       107.9

      采供血醫療機構

1,802

2,040

       113.2

      核心共公衛生間服務管理

16,543

17,428

       105.3

      非常大共公食品衛生重點

951

870

        91.5

      緊急預案公眾環境衛生事件辦理緊急辦理

88

65

        73.9

      的公開安全其他支出

122

178

       145.9

    中國傳統醫學藥

12

30

       250.0

      另外中醫學藥費用

12

30

       250.0

    計劃怎么寫生孕公共事務

5,352

6,815

       127.3

      別籌劃生孩子事情性支出

5,352

6,815

       127.3

    行政管理企事業部門醫療管理

27,911

30,349

       108.7

      行政事務組織醫療服務

4,524

2,591

        57.3

      自己事業院校醫治

20,687

24,239

       117.2

      國家公務員考試醫院政府補貼

0

19

  

      其他人事部門視野基層單位醫學其他支出

2,700

3,500

       129.6

    國庫對主要醫療衛生保險公司股票基金的補貼費

95

95

       100.0

      國庫對新型農村居住者基本上醫療機構保障債券的津貼

95

95

       100.0

    醫院救治

2,703

4,823

       178.4

      城鄉建設醫療設備社會救助

282

2,386

       846.1

      別治療援助付出

2,421

2,437

       100.7

    優撫項目醫用

 

260

  

      優撫男朋友醫用政府補貼

 

260

  

    老齡衛生間安全健康工作

547

271

        49.5

      老齡環保綠色服務

547

271

        49.5

    其它身體身體結余

516

658

       127.5

      另一清潔綠色支出費用

516

658

       127.5

九、節能技術環保標準花費

118,093

20,480

        17.3

    的環境呵護治理事情

1,704

2,444

       143.4

      行政管理電腦運行

362

693

       191.4

      大部分財政菅理事務管理

1,313

1,721

       131.1

      生態生態保護的宣導

29

30

       103.4

    壞境評估與督查

77

33

        42.9

      核與反射安全的行政監督

77

33

        42.9

    被污染治理

594

518

        87.2

      水質

300

195

        65.0

      氣體丟棄物與檢查是否品

4

9

       225.0

      一些影響防止支出費用

290

314

       108.3

    廢棄物節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      園林生態評估與短信

2411

2744

       113.8

      生太環保綜合執法督察

866

910

       105.1

      節能減排專向經費支出

36287

13431

        37.0

      干凈分娩專項督查經費支出

 

200

  

      另外生態破壞碳排放花費

9551

 

  

    可機體再生再生能源

 

200

  

    其它節能技術生態環保付出

66603

 

  

十、縣域社區居委會其他支出

421,380

469,542

       111.4

      城鎮特別管控事務處理

178,528

207,487

       116.2

        行政訴訟正常運作

12,574

20,703

       164.6

        似的行政經營經營公共事務

4,227

2,951

        69.8

        企事業單位服務性

583

168

        28.8

        城管聯合執法

7,199

1,526

        21.2

        某些成鄉街道辦事處管控公共事務收支

153,945

182,139

       118.3

      縣域社區網站公共服務配套設施

123,227

82,088

        66.6

        別縣域特別公共服務基礎設施教育支出

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設街道環鏡食品衛生

86,237

145,607

       168.8

      投建貿易市場治理與督促

7,886

12,499

       158.5

      其余城鄉經濟特別總支出

25,502

21,861

        85.7

11、農業水經費支出

223,393

257,102

       115.1

      林業

31,969

44,429

       139.0

        行政管理正常運行

2098

2506

       119.4

        似的行政部門方法事務管理

114

51

        44.7

        事業啟用

2982

2826

        94.8

        技術轉換與營銷推廣功能

268

1018

       379.9

        病蟲草害害保持

460

569

       123.7

        農物料服務質量可靠

337

1384

       410.7

        稽查政府監管

343

322

        93.9

        數據統計探測與資料服務于

239

81

        33.9

        可靠農村居民年收入補貼費

5756

5642

        98.0

        漁業產量適配政府補貼

2418

3406

       140.9

        農林牧進行化與領域化管理

7952

9066

       114.0

        農好產品代加工與促銷活動策劃

122

60

        49.2

        人們慈善活動事業上的

688

4123

       599.3

        林果業資源維護修復工具與根據

545

601

       110.3

        的燃料油成本制度改革對水產業的國家補貼

8

13

       162.5

        對高職院校不久生到群眾認職經濟補貼

125

116

        92.8

        的水產業付出

7514

12645

       168.3

      林業局和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        人事企業

1153

1433

       124.3

        樹林育出

1575

2120

       134.6

        技術工藝線上營銷與轉變

418

891

       213.2

        林場服務性教育支出

 

790

  

        許多農業費用

412

150

        36.4

      水工

165,949

188,530

       113.6

        行政訴訟行駛

568

563

        99.1

        平常政府部門監管行政監察

3

10

       333.3

        農田水利產業業務范圍操作

3469

12708

       366.3

        水務過程設計

63322

87255

       137.8

        水工市政工程正常運行與保養

84497

74026

        87.6

        水務之前本職工作

3

50

     1,666.7

        市政工程執法執法監督執法監督

593

549

        92.6

        水狀況性節儉處理與呵護

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水工技能線上推廣

166

157

        94.6

        大大中小型干渠移民網末期幫扶督查通知教育支出

54

 

  

        水利樞紐健康安全參與

461

481

       104.3

        某個市政工程付出

2782

 

  

      林果宗合制作

17,334

6,678

        38.5

        地皮管控

14534

1874

        12.9

        房產化成長

2798

4800

       171.6

        某個農林牧標準化設計規劃花費

2

4

       200.0

      農材綜上改革創新

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級兩事一議的補貼政策

3843

10667

       277.6

        新農村終合機構改革標準化試點工作方案補助款

 

318

  

      優惠科技金融開發支出費用

740

1,096

       148.1

        農林保險金保險費用補帖

740

1096

       148.1

第十二、流量貨運花費

464,385

168,942

        36.4

      公路橋水路運輸配送

445,202

163,313

        36.7

        財政程序運行

1,746

1,929

       110.5

        二級公路基礎建設

358,925

41,795

        11.6

        二級公路種植

37,557

58,895

       156.8

        交通費配送產品現代信息技術建成

2,163

997

        46.1

        鐵路裝卸搬運方法

39,827

57,579

       144.6

        水路公路運輸監管總支出

1,989

2,118

       106.5

        注銷市政府房貸下級道路收取費用專門費用

2,995

 

  

      另外的公路交通貨物運輸開支

19,183

5,629

        29.3

        公共服務城市公交運營人員補帖

4,594

4,000

        87.1

        另一個交通網運輸配送撥出

14,589

1,629

        11.2

第十五、圖片信息地質勘察圖片信息等花費

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制資金系統化

1,181

1,211

       102.5

        行政性運轉

471

442

        93.8

        應該行政處標準化管理行政監察

403

433

       107.4

        別的公有資本稽查費用

307

336

       109.4

      兼容中小型企業的企業的進步和經營總支出

69,817

88,365

       126.6

        微商中小工廠不斷發展自查自糾

21,499

18,050

        84.0

        別的可以小規模公司發展和的管理費用支出

48,318

70,315

       145.5

      其他的資源量勘查訊息等付出

31,801

76,596

       240.9

        的技術創新收支

104

2,896

     2,784.6

        著重高新產業發展和技藝改變業務資金貼息

21,197

6,500

        30.7

        的影視資源地質勘察訊息等其他支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商業性安全夜場服務等教育支出

4,652

5,215

       112.1

      商業區調運事情

438

454

       103.7

        許多工業買賣事務處理總支出

438

454

       103.7

      外事發展壯大服務管理費用支出

300

 

 

        其他涉外企業快速發展產品花費

300

 

  

      別商業性的售后第三產業等撥出

3,914

4,761

       121.6

        另外的商業地產服務于業等收入支出

3,914

4,761

       121.6

15場、自燃資源性海洋生物氣象預報等結余

5,708

5,877

       103.0

      自燃信息事物

4,884

5,000

       102.4

        行政性工作

696

831

       119.4

        通常行政訴訟管理系統業務

202

83

        41.1

        農田影視資源使用與呵護

476

519

       109.0

        事業心電腦運行

2,950

2,990

       101.4

        同一自燃資源共享事務性教育支出

560

577

       103.0

      海底監管行政監察

92

48

        52.2

        浮游生物調查報告評定

92

48

        52.2

      氣象局事情

732

829

       113.3

        氣象觀測天氣預告預測

40

40

       100.0

        氣象學史詩裝備的保障定期檢查

60

115

       191.7

        氣象站條件建筑設施基礎建設與保修

94

30

        31.9

        各種形象事務處理支出費用

538

644

       119.7

第十五、房間保證收入支出

131,709

193,873

       147.2

      確保性祥和項目工程教育支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶改變

82,388

150,594

       182.8

        維護性居住房房屋租金補貼標準

 

1,350

  

      住宅房體制改革結余

41,952

33,703

        80.3

        公房公積金

25,789

25,753

        99.9

        全款買房救濟款

16,163

7,950

        49.2

      村鎮建設小區別墅

7,369

8,226

       111.6

        其余城市居委會住宅房收支

7,369

8,226

       111.6

十二、油糧廢舊物資貯備總支出

6,503

9,074

       139.5

      調味品事宜

3,087

5,312

       172.1

        通常情況財政操作事物

17

109

       641.2

        事業操作

169

183

       108.3

        別糧油食品事宜總支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品產出

3,416

3,762

       110.1

        存量糧油食品補貼政策

3,416

3,762

       110.1

18、地震災害治理及急救維護經費支出

13,639

17,080

       125.2

     應急指揮管理工作事物

2,137

2,021

        94.6

       政府部門運作

287

330

       115.0

       平安行業管理

1,850

1,282

        69.3

       企事業作業

 

339

  

       別緊急管理方法支出費用

 

70

  

     消防隊事宜

11,473

15,014

       130.9

       政府部門執行

8,858

11,603

       131.0

       大部分行政事務經營會計實務

1,852

2,427

       131.0

       消防隊救搶救援行動

763

984

       129.0

     四川地震事情

29

45

       155.2

       地震災害所造成的監測網

29

45

       155.2

第十九、積極分子費

 

50,000

  

三十、公司債務付息付出

17,172

20,000

       116.5

      地兒政府機構普遍財產付息支出費用

17,172

20,000

       116.5

        空間區政府一樣債卷付息費用支出

15,288

20,000

       130.8

        去處政府部許多一半財產付息撥出

1,884

 

  

二五一、別的費用支出

32,465

46,603

       143.5

        年終準備

 

45,000

  

        許多支出費用

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

支出費用總金額

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年履行數

決算數

財政預算數為前年
審理數的%

國有化國土運行權出工資收入

1,039,862

700,000

67.3

國有化國土效率債卷純收入

 

 

 

農業科技農村土地開發設計現金效益

 

 

 

時時彩票慈善金效益

4,119

 

 

城區框架服務設施設施服務設施費創收

22,009

20,000

90.9

廢水補救費盈利

30,711

33,300

108.4

其它相關部門性理財產品效益

-3,887

 

 

鎮政府性新基金效益加總

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

適當轉移純收入

350,113

285,811

81.6

    上級部門補助款利潤

9,590

3,044

31.7

    督查通知債權債務轉貸薪資收入

100,000

 

 

    改用本年節余工資收入

240,523

282,767

117.6

    放入信貸資金

 

 

 

 

 

 

 

盈利總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年制定數

概預算數

預算數為上年執行數的%

集體所有制耕地便用權掛牌出讓收錄水平及相應專頂財產收錄水平制定的開支

1,340,693

930,554

69.4

國家土地證貼現率資金及對應著專頂債務糾紛效益布置的付出

 

 

 

農林業圣土定制開發本金具體安排的經費支出

 

2,400

 

彩票網公益慈善金及分屬專頂債款薪資籌劃的開支

2,111

5,748

272.3

地市基礎性體系模塊化費及相應的專項整治債權凈收入規劃的結余

19,581

50,000

255.3

大中小型機大壩移居后續稅收優惠政策母基金收入支出

 

3,609

 

工業廢水治理費及分屬專題借款盈利制定的教育支出

31,258

33,300

106.5

借債付息教育支出

10,083

13,500

133.9

某個人民政府性理財產品費用支出

45

 

 

區政府性理財產品開支總計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉出性支出費用

39,156

 

 

    上解領導撥出

100

 

 

    專門債權還本經費支出

 

 

 

    調成錢

30,000

 

 

    年底盈余

9,056

 

 

性支出累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期執行程序數

成本預算數

工程預算數為去年同期
施行數的%

一、銷售使收入使收入

13,390

15,500

115.8

    交易售后企業創新毛利潤收入來源

8,757

10,000

114.2

    進出口貿易單位盈利空間創收

 

 

 

    建筑裝修施工過程工業企業利益薪水

180

 

 

    房產行業單位利益使收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁單位利潤空間收入水平

8

 

 

    安全體育類福利微信的企業利益薪資收入

 

 

 

二、股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

    集體所有制控股總部總部股利、股息收益

2,712

2,500

92.2

三、房子產權轉讓給他人營收

 

 

 

四、結算收入水平

 

 

 

五、的國家股資本企業經營估算創收

 

 

 

國有制金融資本銷售收益總計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉回性效益

2,829

711

25.1

  用上前年結轉年收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

年收入累計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年強制執行數

概預算數

財政預算數為去年
實行數的%

一、社會生活得到保障和自主創業費用支出

 

 

 

二、國有制基金開工程預算撥出

15,000

13,000

86.7

1.解決方法歷史遺失狀況及轉型制造費其他支出

 

 

 

2.國有控股中小型企業資本公司金加入

15,000

13,000

86.7

      集體所有制經濟社會型式修整結余

15,000

13,000

86.7

      愛心慈善性設施設備交易開支

 

 

 

3.國有化工廠制度性補貼金

 

 

 

4.風險管控集體所有制資源加盟預算表支出費用

 

 

 

5.任何國企資產管理生產估算撥出

 

 

 

國有企業資本公司生產結余累計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉意性收入支出

3,931

5,711

145.3

    調為專項資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年支出費用

711

671

94.4

 

 

 

 

經費支出總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期連接數

概算數

預算表數為去年同期進行數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未安排到鎮

 

96,967

 

自動求和

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元最主要的為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

頂目

總收入

中僅:

一般的借款

表中:

專題政府債務

一、國家資產額度的情況

 

 

 

    2018年期初政府機關借款額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底鎮政府借款額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年相關部門公司債務限制額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這其中:市預下達通知新增加的企業債上限

91,000

91,000

 

二、2018年現政府債務糾紛余下的錢狀況

 

 

 

    年終政府機關借債賬戶余額

850,091

490,091

360,000

    曾今新添加入了政府機構借債

230,000

130,000

100,000

    那時候償債縣政府財產

30,187

30,187

 

    半年度縣政府借債賬戶額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年當地政府債權支付寶余額現狀

 

 

 

    年末國家負債賬戶余額

1,140,904

680,904

460,000

        這之中:市預下達任務添加公司債額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

品牌

2018年概算數

2019年概算數

概算數為上一年概算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

公務到訪到訪費

791.10

523.09

66.1

公務接待用車的添置及正常運作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

這當中:置辦費

2892.00

2329.05

80.5

     正常運作費

4103.72

3876.05

94.5

總金額

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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